你们这个涉及到制造费用吗?
老师您好,请问,目前,我公司用生产成本科目归集开发软件过程中发生的材料费、人工费等,完工后需要从生产成本转入主营业务成本。公司一个技术员负责公司所有项目,有一个a项目免税项目,8月发生的差旅费是为a出差,我记到另一个开6%的b项目里,员工工资还放在a项目里可以吗?
老师,您好,想问一下,就是我们员工之前是关联 公司的,这个月初开始发生了合同变更成为我们公司名下的人员了,这个月里面领导说要把之前关联公司给这些员工交的工资社保做到我们公司的费用中,去和关联公司挂往来,说后期关联公司给我们开发票,这是什么意思呢?那我借什么科目呢
老师,你好,请问我们是技术服务业公司,我们的期末成本结转有哪些呢?我是做了劳务成本的结转,把技术服务人员的相关费用划入劳务成本里进行结转到主营业务成本,那有的公司我看有销售成本的结转,那我是不是得把公司业务员的相关工资费用计入销售费用然后期末进行销售成本结转啊?
老师您好,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,后来钱收回来了,到对公账户上了,后来转到法人卡上了,挂在其他应收款法人科目里,走的借款,法人跟我说不用走借款,可以提现出来这些钱?您说能这么做吗?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
如果记到研发费用里,不一定能资本化?
对,看你们这个能否研发成功的决定。
我想让他去成本
那就可以直接计入到主营业务成本。
好的,我不太确定能不能走这个科目
没问题,可以记入到这个科目里面。