同学你好 暂估的没有发票可以调增

老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
好的,老师,我年暂估成本10万暂估费用6万,3月取得成本12万,费用取得2万,在3月的时候我冲红成本10万入账12万,冲红费用4万入账2万,5月取得费用1万,汇算清缴的时候调整1万,那我的怎么样做分录调整利润啊,
老师好,22年暂估了10万当时 借 成本10 贷 应付 暂估10,23年冲销是不是 借 利润分配未分配 -10 贷 应付 暂估-10?
股权转让,资产负债表未分配利润还是10万盈利,想把他调成负数。没有费用票了,暂估点费用。可以吗?
老师,23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了,10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估?
老师好,企业所得税是按照利润总额缴纳不是按照净利润缴纳吗?
老师暂估成本,可以用费用冲么
老师暂估成本10万,12月未分配利润负10万,能调么
老师,暂估是不是次年5月31日要全部清掉,不清掉后面补回来也不能用了吗,小规模的。
老师,设立几个子公司的好处是什么?
请问老师,单位每个月支付给张三100元,全年下来支付了1200元。没有发票,请问可以在企业所得税汇算清缴前扣除么?
wps word文档如何锁定编辑 不让人改动 只能看
会计准则必须按照天记账吗,不能按月记到最后一天?
老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票内容开什么
你好,现在借着法人的现金,发放工资。后期如何还法人钱
调增有10万的负数用缴税么
同学你好 不需要的 正好弥补亏损了
老师装修办公室的卫浴啊沙发属于成本么
同学你好 你们是什么企业
我们是刚开的汽车维修,洗车企业
装修了,那些能计入成本