你好,其他应收负数就是其他应付的呀,其他应付款负数就是其他应收款的呀

关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师,是去年12月的资产负债表出现这个情况,那是要返回把分录全部调整一遍么?比如借:银行存款 贷:其他应收款调整为借:银行存款 贷:其他应付(借方负数体现)吗?
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
电商行业存在刷单行为,这个在账务如何处理可以不算收入
公司收到的咨询公司发票,现代服务,培训费,需要交印花税吗
老师,固定资产折旧完了,没有净值,清理没收入,分做
老师你好,老板的儿子要出口留学,然后向国内中介机构支付了10多万的费用,如果开票是培训费或咨询费,那这个费用能入公司帐吗?如走公司帐有什么风险
老师,企业所得税季度申报表的那本季度的企业所得税减去已预缴的企业所得税,这个预缴的金额包括今年5月企业所得税汇算清缴的金额吗?
老师,我单位有700万的库存,可抵扣的税没有了,未分配利润有800多万,最主要库里没有货,这个账得怎么办
老师,有家是小规模,还没有税务登记的时候代开发票是免税的,是不是说明税务登记后就也是免税的?
老师您好。因为是我算工资,要找人事要些资料。她年龄小点,每次跟她说,她就回个好字,老师,我感觉我讨厌她这样回复,有什么解决的办法
老师您好,在上海注册一家小规模纳税人,注册资本最低几万?如果不实缴可以吗?
你好老师,小规模纳税人银行走了30多万的账,都没有开票,说是以后也不开票,我都做成未开票收入可以不。有没有风险啥的
把这两笔分录写出来金额也写在后面可以不
你好 把这两笔分录写出来金额也写在后面可以不---可以的哈
说的什么?分录呢
你好 借其他应收款 7520520.22 其他应付款7520520.22 借其他应收款 23260.04 其他应付款 23260.04
也就是说上面这个重分类是正确的对吧
你好 也就是说上面这个重分类是正确的对吧---是对的哈
加油 等你的好评哦