你好,其他应收负数就是其他应付的呀,其他应付款负数就是其他应收款的呀

关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,是去年12月的资产负债表出现这个情况,那是要返回把分录全部调整一遍么?比如借:银行存款 贷:其他应收款调整为借:银行存款 贷:其他应付(借方负数体现)吗?
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,工资表是计提的时候放进凭证,还是发放的时候放
老师如果发票金额小于实际支付金额,进项税是按开票金额算还是实际的的,
老师好,请问出口退税申报留底单证,需要报关单对应的海运费发票付款回单吗?
酒店买的那些床上用品计入什么合适些
老师,请问公司查外账跟实际应收应付,有3年前账目不平导致的余额,现在要调整,要做什么流程,应收应付借贷方都有要调整的,会计分享怎么做?
老师,具体那些事项需要这样计提一下在支付的,
老师我方公司委托其他公司的人员帮我公司客户培训法律知识,对方公司给我公司开票开什么,能所得税全额扣除吗
找郭老师,个人购买再卖,这个又想走对公用进项发票,900万库存是20年来积累的,之前肯定没报完销售收入,这几年销售收入尽量报完了,留一点没报收入而已,哪怕少报1万收入,但还会积累库存
我公司是一家运输公司,现有另一家运输公司和我公司签定一项业务,我公司直接开票给对方请问这样操作可行吗?有没有税务风险?
请问老师,捐赠可以税前扣除。税前扣除有比例吗?
把这两笔分录写出来金额也写在后面可以不
你好 把这两笔分录写出来金额也写在后面可以不---可以的哈
说的什么?分录呢
你好 借其他应收款 7520520.22 其他应付款7520520.22 借其他应收款 23260.04 其他应付款 23260.04
也就是说上面这个重分类是正确的对吧
你好 也就是说上面这个重分类是正确的对吧---是对的哈
加油 等你的好评哦