你好!借利润分配-未分配利润 贷应付利润 然后借应付利润 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

老师,姐好!在做结转本年利润时,借本年利润,贷费用科目中的金额合计就写发生的合计,另再写一分录借利润分配—未分配利润,贷本年利润就写亏损数额。如新公司发生的费用是30,那亏损数就是—70,分录是不是借利润分配—未分配利润—70还是70,贷本年利润—70还是70,这亏损数额要用红字写吗?
老师我想问一下,老板问我们的做的年度利润表有20万,怎么现金没有那么多呢? 老板的意思是说,我们的年度一整年的利润赚了多少钱,就应该要分红分多少钱啊?然后就问我们的货币资金怎么会没有没有利润表那么多钱,是不是账对不上还是怎么样?我都不知道怎么回答老板了
老师,请问,如果说去年未分配利润-10万,今年截止到9月未分配利润盈利8万,然后现在要分红,是直接用这8万来分就可以,还是要弥补之前亏损的10后才能分红
老师,公司准备按月分红,是不是只要利润分配-未分配利润科目是正数就可以分红?我记得以前按年分红前需要提取法定盈余公积后才能分红,现在按月分红怎么处理呢?
老师,小公司有利润的时候分红给老板,那分录怎么写啊?现在有利润就可以分还是要到年末才能分啊?
老师,这里的应交税费-应交个人所得税也是和发工资的个税一样我们代扣,去个税申报系统里面提交申报然后银行扣缴是吗?
您好!是的,就是这样了
老师,那我们企业正常交完企业所得税后,做了这个分录,把代扣的个税扣下来了。我就可以打钱给老板了对吧?
您好!是的,就是这样了