您好,是不理解这个分录吗还是
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
请教老师,2020年的一笔账务分录为借:银行存款 51万 贷:其他应收款 51万,做错了,实际是:借:其他应收51万 贷:银行存款51万,这个不涉及损益直接调整即可是吗,报表里如何调整呢,而且这个金额比较大,需要相应的文字说明吗?
不悔老师麻烦回答下, 所以比如我收到100美元,当时的汇率为6.5, 假设对方只让我到时候还他们650元的话,会计分录是: 借 银行存款-美元 650 贷 其他应付款-人民币 650 每个资产负债表日 银行存款-美元按照资产负债表日的汇率做汇兑损益调整 如果对方让我到时候是还100美元的话 借 银行存款-美元 650 贷 其他应付款-美元 650 每个资产负债表日,银行存款-美元和其他应付款-美元都要按照资产负债表日的即期汇率做汇兑损益调整。 对吗?
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目?你每个答复都不一样,麻烦详细的会计分录和结转成本分录指导一下,谢谢
老师好,请问厂家设备让我们交了2万设备保证金,保证后期试剂要做上量。然后设备现在没要我们的钱也没开发票。我们设备卖给医院5万,这个我们是不是不能做成本?因为没有进项只有销项,老师写的详细一点吧
老师,你好,我们公司草编工艺品出口,有开农产品收购发票,也是可以正常退税的是吗?
请电子税务局财务报表本期金额和上期金额如何填写
老师,非公司人员抽中1千元现金,交了200元个税后领到手800元,这200元会计分录应该怎么写呢?
我们是地产公司,这个发票怎么做账呢?体育公司开出来技术服务费,怎么跟地产公司产生连接呢
租赁费是按含税还是不含税金额交,开票开的专票
老师们请教一个问题,2025年补2024年企业所得税的时候,让做了73万的未开票收入,我做了借:应收,贷利润分配-未分配利润、应交税费,这样对不对。今年8月有把发票开出来了,我需要怎么样在在入账
请教 汇算清缴的时候,有个工资这块要填写应发和实发,就是什么账载金额 比如24年计提的工资,有部分没发,在25年汇算清缴前给发了,这部分也可以税前扣除。 那资产负债表不是数据截止24年12月的嘛,那个25年才发的工资这个金额要不要在这个资产负债表上调整数据的?银行行存款余额和应付职工薪酬余额
老师,长期股权投资权益法下所有者权益变动,要做账,如果这个长期股权投资投资亏损。那这个亏损,税法上认可吗?
对,不太理解这个原理。
这个的话,因为是因存款有差异的情况下,先做反出