你好!在费用调整表其他里面调整

那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了,那调整分录是 借:累计折旧 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:利润分配-未分配利润
之前年份的固定资产折旧今年冲红了,借方:累计折旧,贷方:利润分配-未分配利润,那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗,之前累计折旧的时候,是借:管理费用,贷:累计折旧
你好老师,22年没有计提折旧,那23年需要汇算清缴吗,汇算清缴怎么填写,23年已做借:以前年度损益调整贷:累计折旧,借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益, 2022年汇算清缴要怎么调整
这个第三小题怎么计算出来的 详细解释一下
老师,之前月份的工资放错科目了,导致研发支出过高,怎么调整
老师,深圳企业做受益所有人备案为什么老是不行呢,我让对方扫的企业二维码登录
老师,如果提前开票,所得税纳税义务没有发生。 是做 借:应收账款 贷:合同负债 应交税费-应交增值税(销项) 还是做: 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项) 还是做:
请问老师 ,公司租房子给员工住,公司缴纳水费和电费租金这个费用入福利费吗?
老师,请问,我们公司处理了一批设备,138种,对方付款,我们收现金合适还是让他们转到基本账户合适?我们如何给他们开具发票?
公司未分配利润很大,怎么处理
老师,我们是河南的现在单位收到山东的手撕发票,我去哪里查发票真伪
老师好,公司好多通行费发票,税率不一样,我能不能在抵扣勾选里抵扣了,但是做账的时候不做这一部分税呢
现在暂时是小规模纳税人,以后会转一般纳税人,如果现在有给开进的专票可以先留着吗?还让对方改开普票
这个里面吗?
你好!可以从其他里面调整
这个其他里面的账载金额和税收金额怎么填呢?比如,我今年的原值是30万,本年累计折旧10万,冲减以前的折旧3万,这个具体填到“其他”的哪里?
你好!调减的减少税收折旧金额
就是在其他栏的税收金额里面填写冲减折旧金额的负数吗?
意思是说直接在汇算清缴的资产折旧摊销纳税调整明细表税收金额栏里面减去多折旧的吗?
你好!是的,税收金额是扣除调整的