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请问,5月收到税务局"增值税异常凭证通知书",进项税额转出是5月申报4月税填转出?还是6月申报5月税填?

请问,5月收到税务局"增值税异常凭证通知书",进项税额转出是5月申报4月税填转出?还是6月申报5月税填?
2024-05-16 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 22:59

看上边的意思是6月申报5月的时候转

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快账用户8706 追问 2024-05-16 23:02

我看着也是拿不准,老师有遇到过学员提问过这种类似的问题吗,想借鉴一下

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齐红老师 解答 2024-05-16 23:09

暂时没有问这个日期的,你实在拿不准就问问专管员

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快账用户8706 追问 2024-05-16 23:36

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-16 23:59

不客气的,工作顺利

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您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
对的是的是这么做。
2022-07-05
你好,异常解除,那进项发票就可以勾选抵扣的
2022-02-22
你好 ;        可以的;   那你们就去    税务局大厅那边去 报  转出就行了。  你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈   
2022-08-02
你好 在转出月填写表二就可以
2021-09-13
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