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老师,请问社保中心工伤退费支付怎么做分录啊,应该是22年7月到23年8月这个区间的,之前的社保已经平账了,可以记管理费用或者其他应收吗

2024-05-17 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-17 09:41

你好计入管理费用红字就可以了

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你好计入管理费用红字就可以了
2024-05-17
您好,就是说,这个其他应收款平不了是吧
2023-02-02
借银行存款 贷,应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 借应付职工薪酬、社保 借管理费用负数
2022-07-07
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
同学你好。发放工资还有银行存款科目。另外 管理费用和营业外支出涉及利润的。都改成以前年度损益调整科目。另外还涉及所得税费用调整和本年利润未分配利润等
2024-01-19
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