只更正错的那个科目就行。

您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
老师,小规模纳税人既销售货物,又有服务,服务主要就是人工吧,那在录计提工资的凭证时,我是把工资记到管理费用还是主营业务成本呢,要怎么分
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。
信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
更正凭证:借财务费用 -5000 贷应付职工薪酬-5000 借销售费用 5000 贷 应付职工薪酬 5000 这样录分配更正,对吗?
借财务费用 -5000 借销售费用 5000