同学你好 这个可以的

老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
你好老师 当月发放的工资‘可以不做计提吗
老师您好麻烦问下,3月计提工资3月发放工资.4月份申报三月工资可以吗?
老师你好,麻烦问一下当月的工资,当月的工资计提发放可以吗?
老师你好,麻烦问一下当月的工资可以当月计提吗?
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
一个手机壳成本四十元,卖价40元,一个客户买一个手机壳但是营业员收到一张一百的假币,那么亏了多少?
老师,可不可以上月的有些进项发票勾选抵扣了,但是该发票做到后面几个月去了
老师,投标支付的文件费可以记在管理费用——办公费里吗?
老师 商贸企业 关于购进商品的发票 必须是当年的当年记账吗?例如一批商品没有卖掉 就没记账 而是在卖掉的当月才记账 转成本 跨年这张发票不能用是吗?
老师,我们有一张劳务费发票金额是10920这个还不算个税,我们对公需要付多少钱给人家哈
小规模纳税人3%的增值税减按1%计算,完整的会计分录是先按照3%,然后在做2%的政府补助吗
老师 制造业会计一般要做哪些啊
老师,请问补2024年补个税,补申报的人员是2024年没有申报过的,打了电话说要去线下税务局大厅补申报,要补1000来万的个税,去线下税务局,是不是风险很大呀,我问她我要带什么资料,然后就给我留了个税务局的电话,我该怎么操作?
私人企业,工商年报的企业控股情况是不是填写私人控股?还是填“其他”?
老师你好,我们5月份可以代开发票,然后我们4月5月6月都做工资了,但是我想把7月份的工资我提前在6月做暂估可以吗?我们开的发票是卖货品
同学你好 不可以的哦
就是我6月做一个计提发放工资,然后我再做一个嗯暂估7月工资费用,借管理费用贷应付职工薪酬,行吗?也是在6月同时做
同学你好 工资是当月计提,不能提前计提
暂估这个工资费用不行吗?
不可以,暂估是发生了才暂估,没发生不能暂估