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上个月多结转了原材料,成品也已经出库了,这个月要是调整的话,如何做分录

2024-05-17 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 13:42

你好,同学。借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:产成品 借:产成品 贷:主营业务成本

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齐红老师 解答 2024-05-17 13:43

相当于红字冲销多领料部分从生产-入库-出库相关成本

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快账用户7559 追问 2024-05-17 15:03

这个月没有收入,这样处理?利润表会出现什么情况?

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:12

如果这个月没有收入,那也可以不做冲回主营业务成本那笔分录。等什么时候有收入了,记得再冲回就行。

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你好,同学。借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:产成品 借:产成品 贷:主营业务成本
2024-05-17
你好,上个月结转材料成本结转多了,做上个月结转的相反分录,金额就是多的金额就是了 
2023-05-06
这个月把少领的部分,补记就好了
2021-11-08
你好,冲销之前多领用,多结转的成本是这样处理 
2021-11-25
先更正以前月份多领和少领的差额; 借:生产成本(负数或正数) 贷:原材料(负数或正数) 借:库存商品(负数或正数) 贷:生产成本(负数或正数) 借:主营业务成本(负数或正数) 贷:库存商品(负数或正数) 更正之后,在按本月领用的正确数量做领用和生产的分录
2021-11-19
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