你好,同学 不能录入负数,应收账款负数,可以录入预收账款期初余额 最好是按照客户录入

老师,以前公司的账是记账公司做,现在拿回公司做了,前任会计留了科目余额表,我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数,我把数据录到预收账款的贷方,请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
老师,您好,请问速达3000商务版,初始化不能录入应收账款负数,怎么办呢,如果把金额录入预收账款,那应收款的期初余额,应该要改成多少呢,我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5,年初余额是72119.55,借方累计发生额7889912.35,贷方累计发生额是9272415.4,可是新系统不能直接录入应收账款余额负数,我要怎么办,老师,请帮帮我
老师,您好,请问速达3000商务版,初始化不能录入应收账款负数,怎么办呢,如果把金额录入预收账款,那应收款的期初余额,应该要改成多少呢,我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5,年初余额是72119.55,借方累计发生额7889912.35,贷方累计发生额是9272415.4,可是新系统不能直接录入应收账款余额负数,我要怎么办,老师,请帮帮我
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师,请问每月开出的发票收入,结转成本也是按照发票上的出货的数量来结转主营业务成本吗?
请问公司税务已注销,但工商年报未注销未申报,现申报提示企业已吊销不能做年度报告怎么处理
老师,我们诊所原来是内外账,然后呢,医生的工资比较高,所以分成两个账户打的就没有交个人所得税,现在老板想合成一套帐,但是呢,不想让医生交个税,然后问我能不能让医生找一个他家里面没有工作的人发工资,这样就不用交个税了,我该怎么回答他?
老师好,职工自带电脑工作补偿费应该计入什么科目?这个算工资的一部分吗?
计划评估的控制有效性越低,注册会计师确定的可容忍偏差率通常越高,怎么理解?
料工费是在期末的完工产品和在产品之间进行分配的吗?
老师,公司购车抵扣了当年所得税,第二年又卖了,那第一年的所得税要调整吗
郭老师,辞退员工,怎么赔偿,干满一年,是付多少,什么时候n+1,什么时候双倍补偿金
老师,我想问一下就是一个广告租金费一年8000元左右,这这个需要每个月摊销吗,
老师你好,企业工商年报提交之后怎么修改?
好的,谢谢老师
不客气同学,祝你生活愉快