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老师您好,我想问一下,23年业务招待的发票入重复了,我可以今年把多入的调整到以前年度损益吗,那汇缴时多入的这张发票还要填吗

2024-05-17 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 15:45

您好,这个是可以的,没问题这个

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快账用户9831 追问 2024-05-17 15:47

老师汇缴时我按正确的发票填业务招待那里,多入的发票不用填了,是这么理解吗

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:50

嗯对,多计入发票不填写

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快账用户9831 追问 2024-05-17 15:50

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:50

不客气的理解了就好

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您好,这个是可以的,没问题这个
2024-05-17
你好!是的,正规是需要
2024-04-20
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-02-21
对的是的,是这么做的。
2022-03-21
这个是在22年度的汇算调整,跟23年汇算无关
2024-03-11
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