您好!你如果每个月结转的话就一致,但是不要求结转
老师,每个月申报表里面申报增值税进项税额和销项税额数据在哪里看
原来做账的时候把进项税和销项税都在月末转到未交增值税里面了,那是不是未交增值税的借贷方的发生额和进项税借方发生额及销项税贷方发生额应该是一致的吧?最终未交增值税的余额也就是进项和销项的差额。
老师,一般纳税人增值税申报表中的进项税和销项税是不是应该和账上的余额一致?
请问老师,增值税申报表里面的全面进项金额,和明细账表里面的进项税额金额不一致,是什么导致的?有进项加计扣除,这个会影响吗?年底结转一次增值税进项销项
年底结账税金多了两毛,查了每月报表上进项和销项,账表一致,那问题会出现在哪里
也就是不结转未交增值税就可以不一致是吗?但这样怎么核对每个月的增值税报的对不对呢
你好 是的,是可以不一致 你可以根据当月金额和申报表核对
现在是1月份的认证的进项多,但账里少,怎么办
你好!你确认少做了,就补充计入
上任会计做的,有些进待抵扣进项税了,有些又转出到进项了,所以现在很混乱,不知道到底有没有漏的,这样会有税务风险吗
你好!这个一般没什么风险