您好,就当是购入价的减少,给我们优惠了,我们以后主营业务成本也少500,体现在利润里, 借:库存商品 -500 贷:应付 -500
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
老师 我们对账是1万 入库按商品原价入库了1万 可以是后面扣除了一点费用500 这个500我怎么做科目?应付账款是9500 这500我做什么科目合适
老师 我们对账是1万 入库按商品原价入库了1万 可以是后面扣除了一点费用500 这个500我怎么做科目?应付账款是9500 这500我做什么科目合适
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
一般纳税人出口货物,需要缴纳增值税吗?麻烦郭老师解答下
老师,报销采购商品需要哪些附件
你好,老师,我们是一个建筑公司,承包了一个工程,但是分了7期核算,我想问一下建筑公司分项目的科目设置你们有吗!一般纳税人
公积金最低基数上涨,已在官网提交补缴名单,但是托收日过去了,下月托收日扣款,会有滞纳金吗
库存商品是谁啊 那么多?肯定不能这样做拉
相当于已很多产品的折扣 肯定不能做库存商品-500
您好,咱库存商品按型号做科目呀,那这个账太难做了 您是想怎么做分录呢,我们一起交流下
我 看 真的比我还不专业 天呀
您好,您不能这么说,我的专业能务我还是很自信的,只是我们理解的不一样,供应商给的优惠本来就是存货入账金额 的减少 我说的库存商品不按规格来设科目,这也是有道理的,产品上万种,您看哪个公司的科目有那么多么,再是规格一直在变,账上只体现金额,科目按产品大类来设, 我们有存货的进项存明细账
那我怎么冲减这个库存商品的折扣 我们是按品名增加库存商品 肯定不是按规格去增加 就好比我买了10个产品是1万元 中间扣除了500费用 我入库的时候 肯定不能一个个去折算单价把 我肯定入库最终也是1万 那500做什么科目 我的应付账款是9500才会平了 你说冲库存商品 我冲那个了?
您好,当然是冲这10000元购进各产品,10个产品是1万元 中间扣除了500费用,就是在存货明细账里平均分摊这500元的,入库不是10000,是9500元,我们存货的成本减少了500了 这个操作又不难的,存货明细账是EXCEL ,公式写好向下拉公式就好了
肯定麻烦啊 这样你做库存商品的时候在输入单价的时候一个个去折算这个单价
您好,不麻烦的,我们进销存是个总表,进货和销货是单独工作表,总表都是用公式来从进货和销货工作中取数,自动生成进销存, 进货这一批,折扣500了,公式一拉就好了,2分钟用不到吧
那还有就是 直接买的材料 我们是卖家具的贸易的 直接买到了其他安装材料到项目去 这些单据做什么科目 买的哪些材料配件科目是什么
您好,这些都是项目的成本,我们目前有没用 工程结算-合同成本这个科目,不用的话,用 生产成本 来归集这些成本,项目完工结转到主营业务成本