您好,这个的话,500的话,是做营业外支出的这个
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
老师 我们对账是1万 入库按商品原价入库了1万 可以是后面扣除了一点费用500 这个500我怎么做科目?应付账款是9500 这500我做什么科目合适
老师 我们对账是1万 入库按商品原价入库了1万 可以是后面扣除了一点费用500 这个500我怎么做科目?应付账款是9500 这500我做什么科目合适
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
借库存商品10000 贷应付账款9500 贷营业外支出500是这样吗
嗯对,是这个意思的了