你好,这个发票有错误吗?主要是丢失的,他不用重新开,去税务局报备发票丢失,然后销售方给他第一联复印件做账抵扣就行。

老师,有个小规模劳务公司给我们开发票,2022年8月之前,一共开了318万,今天给我说,想冲红60万,因为超500万了,要变一般纳税人了,问我可以吗?我说我都入成本了,也结转成本了,不能冲红了,老师,我这样说对吗?有没有别的办法,她冲红了,我这边还不受影响的处理方式呢
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师好,请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票,现在需要部分红冲,查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后,我们销售方才能部分红冲,但是当时4月份购买方都没有确认入帐,那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗???
你好,老师,想咨询下22年10月开的专票,24年了甲方说丢了,请问可以开红字发票吗?如果能开,为什么很多人说跨年发烧不能红冲呢?还有账务上有什么麻烦的处理吗?
麻烦外账呆过的老师回复下,谢谢,就是 比方说,增值税年税负率2%,,那么材料发票得开回来84.6%,,,进票充裕的情况下,如果当年内有开固定资产回来抵扣。那么税负率肯定交不上了。。。这样当年怎么统计这个税负率啊,如果当年还有留抵税金,次年不也交不上了,不可能固定资产留着一直不抵扣吧,,有人能理解我想表达的意思吗……一般这种情况怎么处理,麻烦说一下
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
跨年的可以从直接做到今年的负数就行,借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
你好老师,那请问甲方丢失了,报备了,那么请问她还能抵扣那张专票吗?专票认证超过了360天,还有就是我这里不用以前年度损益科目吗?就是直接冲减当年的收入就行了哈
可以抵扣的,早就没有这个限制了,2014年4月份开始就不限制时间了。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快