借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目 增值税-进项税 贷:应付账款
老师,卖东西别人给我们钱,我们给别人发票的分录怎么做
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
我们是私人医院,给医保开了发票,钱还没收到,会计分录应该怎么做呢?
老师,我们七月20号给客户开了8257.98的发票给别人,他们还没打钱给我们,我怎么做分录,我们是小规模,免税的?