你好,同学 借在建工程或者管理费用劳务费 贷其他应付款-个人

老师,23年度公司支付安装人员的劳务费是个人垫付且发票24年4月才取得部分,这部分数据我补入到23年12月帐目中,这个账怎么做
老师,23年度公司支付安装人员的劳务费是个人垫付且发票24年4月才取得部分,这部分数据我补入到23年12月帐目中,这个账怎么做
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
这个成本在23年12月已经暂估入账了,那24年4月份收到发票后,怎么做,如果23年没有暂估入账,那24年收到的这个发票是做到23年还是24年
23年度,已经暂估的话,24年收到发票,冲销暂估,按照发票重新做账 23年度,没有暂估单 话,24年度收到发票,按照发票做账在24年度
冲销暂估那我这个发票入账是属于23年的额成本还是24年的成本呢
销暂估那我这个发票入账是属于23年的额成本还是24年的成本呢 24年度,冲销暂估,重新入账,实际损益在23年度