你好,这个是不能抵扣的。
企业为员工租房,收到的增值税专用发票,可以抵扣吗?
外贸企业只做外贸,一般纳税人,费用票专票可可以抵扣进项吗,那些房租水电什么的
老师,外贸企业,有出口有内销,像房租水电这些日常费用,开了专票,可以正常抵扣吗
老师 外贸企业只有出口没有内销,拿到物业开的房租是专票 ,这个做账可以体现进项税吗 后续可以抵扣的吗
外贸企业收到的办公房租专用发票可以勾选抵扣吗?还是必须要转出?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
为什么老师?
外贸它是免税的,所以不能抵扣。
有些货物如果缴税了,那也不免税呀
如果不是纯外贸的话是可以抵扣的。
也可以申请留抵退税吗?
对,这个也是可以退税的。
如果已经勾选了抵扣,现在做进项税额装出,应该再附表二填入哪一栏老师?外贸企业。
填写在免抵退税不得抵扣的进项税额里面。
为什么是免抵退税这栏?而不是在其他应转出情形这栏?外贸企业只是免税,又不做免抵退这样。我理解是这样老师。
他不是免税吗?应该就是填写也在这里
哦,我还以为是免抵退税,因为又不享受免抵退这样,
不是的,就是它对应的进项税额是在这里面调整。
不可以填在其他应转出情形下吗?
也可以填写的,其他也没问题。
反正最后都是纳税调整了。
敲错了,是进项税额转出了