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老师,请问一下,之前计提的工资没有发放,是挂其他应付款-法人这个科目,现在要转一笔款出来,又想把其他应付款—法人这个科目冲掉,转款的时候应该怎么备注

2024-05-20 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-20 09:20

备注就是支付工资

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:21

就直接转给计提时,挂应付账款的那个人是吧?

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齐红老师 解答 2024-05-20 09:22

备注2个,超过工资部分就是备用金

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:58

老师,转出的时候挂往来款可以不?款项已经转出来了,备注往来款

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快账用户8767 追问 2024-05-20 09:59

这个往来款冲销之前转挂工资的科目

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齐红老师 解答 2024-05-20 09:59

可以的,没问题的哈

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快账用户8767 追问 2024-05-20 10:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-20 10:04

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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备注就是支付工资
2024-05-20
可以的,可以这么做的。
2024-10-11
你好;   如果是借款; 就可以冲回来的; 你之前报印花税了吗    
2023-01-11
你好,那这样银行存款不是也对不上?
2024-05-29
不能这样处理,会导致账务混乱。正确做法: 公司转款给法人 / 监事代发时:借:其他应收款 - 法人 / 监事贷:银行存款 他们发放给员工时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款 - 法人 / 监事
2025-10-31
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