对的是的,是这么做的。
老师,A公司欠我们的钱,我们账上挂着其他应收-A公司,然后B公司帮A公司还了我们这笔钱,银行流水显示是B公司打进来的,那我们收到这笔款应该怎么做账?
老师,A公司欠我们的钱,我们账上挂着其他应收-A公司,然后B公司帮A公司还了我们这笔钱,银行流水显示是B公司打进来的,那我们收到这笔款应该怎么做账?
老师,我们公司向银行申请了一笔用于采购的贷款付给对方公司,对方公司收到这笔款项,私人转给了我公司法人,我们实际是用这笔钱用作其他投资,那我们申请了这笔贷款付款给对方公司,应该怎样做分录,对方没有开票给我司作为收款凭证
老师好,请问3月我们给A公司开了一张139661的发票,他们给我转了167517,这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱,后来又给我们转了15W货款,但是还没发货,这笔15W我记了预收账款,三月开的139661发票我记了主营业务收入,剩下的应该怎么平账 怎么红冲?要做几笔凭证?
请问老师,我们开了事业单位内部结算票据,但是这笔款不是我们的收入并且没有收到款,我们应该怎么做账
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢