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请问老师,我们开了事业单位内部结算票据,但是这笔款不是我们的收入并且没有收到款,我们应该怎么做账

2022-05-22 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 12:21

你好,借 其他应收款 贷 上级补助收入

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快账用户2739 追问 2022-05-22 14:00

谢谢老师,我们的上级单位说不做收入挂往来,那这样我们应该怎么处理

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齐红老师 解答 2022-05-22 14:33

你好,那就是借 其他应收款  贷 其他应付款

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你好,借 其他应收款 贷 上级补助收入
2022-05-22
你好,同学这是具体收的什么钱?
2022-05-22
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-07
在事业单位会计中,处理这种情况时,贷方确实应该记为“零余额账户用款额度”。而借方的记账方式则需要考虑资金的流动性质和具体的会计处理规范。 由于收到的财政拨款是转给合并过来的同部门单位的,这实际上是一种过渡性的资金流动,并非单位的实际支出或收入。因此,借方可以考虑记入“其他应付款”或“暂存款”等类似科目,用以反映单位暂时持有并需转出的这笔资金。
2024-03-15
你好,没收到款可以先不做账,等收到款再做。
2022-05-22
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