没事的,没有影响的

老师,我公司是安装监控设备的属于建安企业,12月份跟一家企业签订的销售监控设备的合同并开具了发票,可是由于是月末最后一天开具发票金额过大,有三千多万,票面10万元版加班一夜开了几百张,设备品种又很多,时间太紧张了,但是为了尽快跟甲方要钱,结果每件商品利润开大了,有50%,其实利润率也就7%,库存还有一半没有开出去,其实没有那么大利润,可是发票已经不能作废了,这个项目还要继续,还有6000多万没有完成,您说这个月成本可以按7%结转吗,实际库存都已经出去了,只是没在发票上开出去
老师好,麻烦咨询一下。假如:我们融资回租200万,就是大概的这个结构是这样子的,就我们设备的原值,比如说是200万,实际融资公司没有给我们200万,只给了我们160万,这160万中间跟200万不是差了40万,那这40万被融资公司说成一部分是首付款20万,一部分是租赁保证金20万。然后实际上这部分款我们没付,他们也没收。只是两两相抵了。麻烦问一下这部分怎么做账务处理?
老师:这个是之前代账公司做的实收资本没有银行转账凭证,就一张手写单子的金额做的实收资本,然后我们现在要变更投资人,注册资金是60万,100%转让,税源股审核了,说我们的个人所得税,他叫我拿出50万元实收资本的银行转账凭证,如果拿不出来就要,所有者权益:501148.7元*20%=100229.74元的个人所得税,那我们拿不出银行转账凭证,我们可以和税务说做错了,可以修改2019年财务报表吗?拿我们不是要缴很多个人所得税吗?
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
老师你好,我想问一下啊,就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品,嗯,然后嗯对方也给我们开发票了,然后但是呢,我们付款的话是付给他们个人的,没有付给他们公司,账户嗯,然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明,就是我附上这个证明,加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票,然后入账,借库存商品,贷银行存款,然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明,还有转给他们公司个人的这个流水,然后再加上嗯他们对方给我们开的发票,这三张凭证,嗯付这一个分录上行吗?
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
不是吧真的假的呀 真的没有啥影响吗 是不是呢 真的假的呢 是
这样子也行吗 都能把附件数 数不对 也行吗 是吗
这个没有特别的 规定 可以错 是吗 没啥影响 反正是 是吗
只要没遗漏附件,没事的
真的假的 这样子都可以吗 谁说的可以呢 我 就是没有啥重要的 影响 是不是呢
是的,就是没有啥重要的影响。
老师 就是我想问个问题 就是是这样子的 就是说的我们是开超市的 个体工商户 就是供应商 不是每个月 要来跟我们公司对账吗? 那个对账单对完了 然后就是要供应商给我们开一个收据 要在这张收据上盖章 这个章子是盖 公章 还是盖供应商的财务章呢 是 还是2个随便哪一个都行 没有 硬性 规定 ?
收据需要财务章的,没有财务章可以是公章
就是这个问题的 您回答一下吧
就是都可以的额 是吗
还有我没有明白 为啥还要他们开一个收据给我们呢
对账单不需要开收据,只是确认一下那个对账后的余额
这不是开了收据吗
老师 您看到了吗 这个就是 当时供应商商过来 对账的时候 然后 就是 对完账 就要开一个这样子的收据给我们 就是开了呀
简直就是胡闹,实际收付款时才需要开那个收据,标明已经收到款了。
我看到的是 我们的工作人员是 拿着我们自己买好的 这个收据 然后对完账 就让供应商盖章了呀
是不是说的这个供应商盖章子的这个收据是不是 上个月的呢 是不是呢 还是咋回事呢
我刚问我们经理 就是说的是 因为要走付款流程 所以说 先把收据开了要 我们才能付款 老师这有啥问题吗
收据不能乱开的,如果没有收钱就开收据,对方以后可以拒付款了
什么对方拒付 是供应商开了一个收据 给我们的 我们才是付款的一方 呀 有啥问题吗 是我们付款 不是他
收据不能乱开的,如果没有收钱就开收据,对方以后可以拒付款了 就是你这个说的啥意思 我没有看懂呢 老师
人呢 老师在哪里呢 是 咋不回答了呢
意思是你们取得了收据,如果打官司,即使没付款,你们可以拒付款了,
不是的吧 还有这样子的问题出现吗 不可能吧 问题是 我们不付款 怎么可能呢 我们还要长期合作的呢 就不可能不付款呀 是不是呢 老师
我是说的法律风险,所以收据不能乱打。对了账盖个章确认那个对账的结果金额就行
好的吧 好的老师 好评 对了 不小心拍到了 我们的公司名称 老师吗,没事吧
没事的。没人在意那个的。祝你工作顺利