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账务上确认了无票收入,跨月又开了发票 账务上如何处理

2024-05-20 18:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-20 18:32

你好!这个账上要做无票收入的负数

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你好!这个账上要做无票收入的负数
2024-05-20
这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理
2021-10-23
同学你好 先把之前的无票收入红冲 然后按照开的发票来做
2020-11-10
你好,上个月你已经申报了无票收入,是吗?
2024-09-18
你好,本月直接做上月分录的负数分录就可以了。
2020-11-01
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