借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就成了

老师,我们上个月拿到专票做费用,借成本 借 应交税金-进项 贷银行存款。这个月发现这个发票要做招待费,怎么做进项税额转出的分录
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
专用发票之前做账的时候直接做了借管理费用 贷应付账款某公司,没有做进项税额,现在认证了,怎么做这笔进项税额
如果之前2020年的进项代理记账的会计没做进去,我现在抵扣本月进项了,那么比如快递费1000元,借:管理费用943.4 借:进项税56.6 贷:库存现金或银行存款1000,但是我估计以前代理记账的人做过一遍借:管理费用:1000,贷:银行存款1000,那么现在我只做借:进项税56.6,贷:管理费用-56.6,这样的分录可以吗?就是抵掉之前做过的
专发票忘记计提进项税,这个月怎么补提进项,分录怎么做,上个月有一笔账需要做进项我直接借管理费用贷银行存款,我现在要补提那笔税怎么做账
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
是写税金的金额吧
对,就是进项税额的金额
开了专用发票,但是私账付款,这个需要怎么做账
贷方的话就找其应付款