你好,出口退税免税只是比较典型的一种,你可以在下面点击添加,选择你开票的免税事由,选择代码再填数据

老师,我们单位这月只开具了普票,没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据,申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师你好,我们是房产企业,上个月开具了免税发票,就是不动产销售的普通发票,这个月报税提示 增值税减免税申报明细表还要填,可是这个又不是出口退税,那这个怎么填呢。
老师,小微企业季度销售不超过30万不是免税吗。申报的时候怎么填增值税减免税申报明细表,我申报的时候提示这个
你好,我们公司上月申报了二手车增值税,减免以后交了489.98元。然后这个月申报的时候增值税减免明细申报表自动带出来489.98,但是提交申报的时候显示应纳税减征额比对异常,这个到底是减免还是不减免
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
我们原来开的也是免税发票啊,但是不需要填增值税减免申报明细表,那这个怎么还要填这个表呢,这个如何选择呢,免税事由
你好,如果你之前开的免税发票不用填,现在要填的话就得咨询一下你的主管税务机关了,一般来讲,你开免税发票依据的是哪个政策,只是合理的,在下拉框里就能选得到对应的代码的