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你好,我们公司上月申报了二手车增值税,减免以后交了489.98元。然后这个月申报的时候增值税减免明细申报表自动带出来489.98,但是提交申报的时候显示应纳税减征额比对异常,这个到底是减免还是不减免

2024-07-09 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 16:37

小规模季度30万以内可以免增值税。

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齐红老师 解答 2024-07-09 16:37

你开的这个不是专票的吧?

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齐红老师 解答 2024-07-09 16:38

这免税的税额是按照3%来计算的。

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快账用户2993 追问 2024-07-09 16:45

这个是二手车销售发票,我们也不是小规模,一般纳税人,我填在简易计税3%征收率未开票那里

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齐红老师 解答 2024-07-09 16:47

你好,主营二手车的话,你开发票是0.5%。然后,你减免的是按照不含税的金额乘以2.5%算出来的。

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快账用户2993 追问 2024-07-09 17:05

不是主营二手车

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齐红老师 解答 2024-07-09 17:13

你好,销售自己使用过的吗?如果是的话减免1%,按照这个来计算。

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快账用户2993 追问 2024-07-09 17:17

对,销售自己使用过的

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齐红老师 解答 2024-07-09 17:19

你好,那这个减免的是1%。

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快账用户2993 追问 2024-07-09 19:38

不含税销售额怎么填,比如这个资产净值2万。

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齐红老师 解答 2024-07-09 19:39

处置的不含税金额多少多少

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齐红老师 解答 2024-07-09 19:39

你销售出去的价格是多少?

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快账用户2993 追问 2024-07-09 19:41

这个资产是划转给别的公司的,国有资产,我们按净值划转的

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齐红老师 解答 2024-07-09 19:43

你好,你叫上做的是多少呀?你说一下行吗?是2万吗  20,000÷1.03填写到3%销售货物里面还有哪里不明白

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快账用户2993 追问 2024-07-09 19:48

增值税减免明细表按2%的金额填吗

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齐红老师 解答 2024-07-09 19:49

主表应纳税减征额 还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额是按照20000÷1.03×1%,按照这个来填写 是减免1%,不是减免2%。

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小规模季度30万以内可以免增值税。
2024-07-09
你好,重新保存一下主表,你是小规模,需要交1%的增值税吗?
2024-04-15
您好,是的,没有抵减就是这样的,一般期初440系统会自动生成的。
2020-08-05
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
你好对的 是这么做的
2025-01-04
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