小规模季度30万以内可以免增值税。

增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
老师,我这边去年第二季度,增值税普票电子普票免税,当时申报时候忘记在增值税减免税申报明细表中把免税填上去,我这边更正申报,在增值税减免税申报明细表中是不是在免税性质代码及名称里面选择对应的免税代码,然后把免税增值税数据填上去,例如我们不含税销售额是617183,增值税18515.49,是不是在这个免税明细表中填写18515.49。如果是的话,免税性质代码应该选什么,老师
你好老师。小规模纳税人报税的时候,有一个增值税减免申报明细表,这个表是不是季度不超过30万的时候,需要把2%的见减免额写到本期发生额上,2024年的报表自动带出23年12月的2%减免额,这样是对的吗?有的学习视频,他们不填这个表,但是我上次报表,不填写是不能通过的
你好,我们公司上月申报了二手车增值税,减免以后交了489.98元。然后这个月申报的时候增值税减免明细申报表自动带出来489.98,但是提交申报的时候显示应纳税减征额比对异常,这个到底是减免还是不减免
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
你开的这个不是专票的吧?
这免税的税额是按照3%来计算的。
这个是二手车销售发票,我们也不是小规模,一般纳税人,我填在简易计税3%征收率未开票那里
你好,主营二手车的话,你开发票是0.5%。然后,你减免的是按照不含税的金额乘以2.5%算出来的。
不是主营二手车
你好,销售自己使用过的吗?如果是的话减免1%,按照这个来计算。
对,销售自己使用过的
你好,那这个减免的是1%。
不含税销售额怎么填,比如这个资产净值2万。
处置的不含税金额多少多少
你销售出去的价格是多少?
这个资产是划转给别的公司的,国有资产,我们按净值划转的
你好,你叫上做的是多少呀?你说一下行吗?是2万吗 20,000÷1.03填写到3%销售货物里面还有哪里不明白
增值税减免明细表按2%的金额填吗
主表应纳税减征额 还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额是按照20000÷1.03×1%,按照这个来填写 是减免1%,不是减免2%。