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你好,去年有一笔税费滞纳金由个人垫付了,该滞纳金公司没有支付也没有记账,现在做所得税汇算清缴发现系统会匹配到这笔滞纳金需要调整,账务应该怎么处理?

2024-05-21 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-21 08:09

借营业外支出 贷其他应付款

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快账用户6936 追问 2024-05-21 08:10

汇算清缴前和汇算清缴后这个账务处理的几种方式能否发一下链接等总结类的文件

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齐红老师 解答 2024-05-21 08:11

你好,没有这个文件 对不同的业务有不一样的账务处理的

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快账用户6936 追问 2024-05-21 08:12

借:营业外支出 贷:以前年度损益调整 可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-21 08:12

你好,你们不需要支付给个人吗?

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快账用户6936 追问 2024-05-21 08:15

不需要支付给个人

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齐红老师 解答 2024-05-21 08:16

记的可以这么做的。

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借营业外支出 贷其他应付款
2024-05-21
你好,同学 现场补申报。滞纳金等于税额,乘以万分之五,乘以滞纳到现在的天数
2023-12-29
你好,你做账要去改掉做到营业外支出,然后汇算清缴调增
2021-04-28
滞纳金是由于22年的企业所得税未及时缴纳而产生的,因此它应该与22年的企业所得税一起进行处理。在会计分录中,您已经将滞纳金和企业所得税一起记入了“以前年度损益调整”科目,这是正确的。 关于滞纳金在税务报表中的处理,由于滞纳金是22年产生的,因此它应该被纳入22年的企业所得税年报中进行纳税调整。即使23年的企业所得税汇算清缴还未完成,滞纳金也不应该被纳入23年的年报中。 您需要将滞纳金759.73元在22年的企业所得税年报中进行纳税调增。 关于您提到的A105000表的问题,第19行和第20行通常与税收调整项目有关。您需要根据实际情况填写这些行次,确保所有税收调整项目都被正确反映。
2024-03-26
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