你好,是什么原因产生的待摊费用冲销了,我看金额挺大, 如果该项摊销已经摊销费用冲销,跨年影响大通常需要调整以前年度损益的

老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
我是小规模,社保局给打电话让给员工交社保,可算上法人才4个人,都是家里人,一年只有两个月有业务,怎么处理
请问老师,我们公司给法人月工资21500元,有没有什么最优方案,能少缴纳点个人所得税?
第一:这笔费用是2023年12月支付的2023.12.1-2024.5.30的房租费(按6个月分摊) 第二:我司在2024.3.21号退租,对方退给我司2024.3.22-2024.5.30日的房租费
请问,对方退给我司的那笔1万元房租费怎么做账
是不是先要冲销预付账款—待摊费用 然后再要修改待摊费用明细表格
1万元直接冲销预付账款—待摊费用是对的,和之前的凭证科目一致,做负数 明细表格,登记待摊费用的一笔负数