借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
(2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司销售一批商品,该批商品的不含税价款为2000万元,成本为1600万元,增值税税率为13%,商品已发出,货款已收到。因产品外包装质量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在价格上折让10%,否则将退货。经过检验同意丙公司要求,并收到对方开具的红字增值税专用发票。按照税法规定,销货方收到购货方提供的“开具红字增值税专用发票申请单”时开具红字增值税专用发票,并作减少当期应纳税所得额处理。货款折让额已支付
我是购买方,这张发票已经抵扣,再本月开具红字发票信息表了,我本月需和对方要票吗?本月增值税账务如何处理?
公司4月末开了一张蓝字发票10万元,5月10日公司按4月数据正常申报增值税并缴款相关税费,5月13日客户发现发票信息错误要求开具该张红字发票,公司核查后开具了相信红字发票,同时也开出了正确的蓝字发票,请问该红字发票在申报5月增值税时如何账务处理?因为4月已正常报税
请问老师供应商4月份开了一张包材发票,5月已做抵扣处理,后来发现发票数量金额开错了,打算让对方重新再开,购方需要做什么处理吗,我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请,查不到已抵扣的那张发票了
服务行业免增值税,发票已于4月开出,本月结帐时购买方要求让利2万元,已开红字发票,如何帐务处理
老师。请问下,法定代表人是不是就是单位负责人?
老师,我们是销售门窗包安装的,属于混合销售,上任会计账务处理不规范,导致收入成本不匹配,公司的下单台账也是五花八门的!现在我刚进公司补账,没有人交接!我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额,现在收入,产品的成本早在去年就已经做了,工程验收是在今年,当时工程部报销的安装人工费,以前的财务也都入当期的费用了!老师,我现在要结1月份的账,是不是收入成本在去年已入账的都要调整?
你好,请问,我司为一小规模纳税人,销售办公用品,第一季度销售收入如下,开具1%普票销售额不含税20万元,开具1%专票销售额为14万元,无其他收入,请问是否需要交税?应交增值税是多少?(如果将"开具1%专票销售额为14万元",改变为“开具3%专票销售额为14万 元”,应交增值税是多少?
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗