B居民企业在给境外企业A分配利润时,需要为境外A代扣代缴10%的企业所得税。 根据《中华人民共和国企业所得税法》和相关规定,非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税。同时,如果非居民企业取得境内居民企业股息分红,并且该股息红利是2008年1月1日之后外商投资企业形成的累积未分配利润,应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。 因此,当B居民企业向境外企业A分配利润时,如果这部分利润是B居民企业2008年1月1日之后形成的累积未分配利润,那么B居民企业需要为境外A代扣代缴10%的企业所得税。然而,如果境外A企业符合税收协定(安排)待遇的条件,可以依照税收协定的规定执行。

下列有关企业所得税说话正确的有()。A、纳税人分为居民企业和非居民企业B、纳税人和负税人通常是一致的C、凡企业都应缴纳D、非居民企业境外所得应征企业所得税
境外A公司出资在我国境内成立B公司,B公司代扣代缴企业所得税时候,使用税率10%?
居民企业从其直接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额。居民企业从其间接控制的外国企业分得的收益,境外所负担的税额则不能抵免。A对B错
企业所得税中,居民企业与非居民企业的鉴定: 依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业视为居民企业。 在外国法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所视为非居民企业。 那这题,题目不就是属于非居民企业嘛,非居民企业按境内所得交。d选项利息所得的来源地是负担方,那应该 是日本,就是境外所得,怎么还交呢?
位于海南自由贸易港的某居民企业,对甲国A企业持股比例为100%,对乙国B企业持股比例为50%。发生的相关事项如下:(1)从甲国A企业取得股息所得200万元,A企业适用的企业所得税税率为12%,预提所得税税率为10%。(2)从乙国B企业取得股息所得200万元,B企业适用的企业所得税税率为28%,预提所得税税率为10%。(3)该居民企业自行核定的应纳税所得额为2000万元,适用的企业所得税税率为15%。(其他相关资料:假设采用分国不分项抵免方式,股息所得是境外分配的税后所得,未扣除预提所得税。)23447要求:根据上述资料,回答下列问题。(4)该居民企业实际应缴纳的企业所得税是()万元。(3)该居民企业境外所得的抵免限额为()万元。(2)居民企业取得来源于乙国B企业股息所得的可抵免税额为()万元。(1)居民企业取得来源于甲国A企业股息所得的可抵免税额为()万元。
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
朴老师,这个未分配利润,需要代扣代缴 增值税吗?应该不需要吧,我个人理解
同学你好 这不需要的
好的,谢谢老师
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