你好,挂不了应收账款,挂应收账款你得做无票收入,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
年底全部应收账款余额如何整理出来,平时已出库但未开票的放发出商品,等开票了才确认收入!
老师 请问开出发票未收到款,又不确认收入会计分录要怎么做呢 正常的分录就是 借:应收账款-单位 贷:主营业务收入 那不确认收入分录账务要怎么操作
以开票来确认收入,那每个月销售出库要先做应收暂估吗
开了发票,但是货物没有出库,不确认收入怎么做分录?
出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录。
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
马上要做第三季度的账了,正规做账我需要做哪些内容呢。
老师您好,我想咨询下有家寺庙的账,有几笔费用报销单后面没有附发票,但是款项已经通过银行存款支付了,这个能直接列入费用支出吗,怎样做账后期好查找需要补的发票呢
委托报关协议是不是一定要用卡登陆才可以????????
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
不交税呢
你好,建应收账款带主营业务收入。
老板想收到款才确认收入交税
你好,那就不要做账,借发出商品贷库存商品。
那怎挂往来账
借应收账款 贷发出商品
你好,挂不了这一个,这个分录不对。这样挂的话,你的应收账款余额也不准确。
差的就是税额对吗
不对,发出商品是成本。
那老师怎么做账才对呢
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增税销项。这个是最准确的。
这个就变成要交税了对吗?
啊对的,需要正常交税。