这个借,管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 然后支付的时候借,应付职工薪酬,工资贷,银行存款。 借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,福利费。 借应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
食堂买菜无票支出,采用发放伙食补贴,根据每月预算伙食支出计提员工伙食补贴至工资薪金,这个分录怎样做? 将计提的工资扣缴作为购买食材支出,这个分录怎样做?
老师,我做工资表时计提是按应付工资,但我实际支付时可能有请假的或者有的有电话费补贴,所以实际支付工资和计提工资有出入,那少掉的部分我怎么写分录呢,比如请假的部分,电话费和伙食费的补贴,谢谢老师
请问在做工资计提的时候,扣的员工伙食费和水电费要怎么分录呢
老师,工资表里的伙食补助和工资 计提和支付的分录怎么做?
老师,行政单位,外出培训采用包干支付,很纠结这个市内交通费和伙食补助,培训单位提供食宿的话,我们怎么算伙食补助和市内交通费
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?