对的是的,起征点是800的。
老师请问下,公司现用的办公室是法人个人名下,可以与公司签订租赁协议吧,请问下法人去税务代开的租赁费发票是几个点?和其他个人代开一样,现在增值税1个点,其他附加税0.5左右吗?如果公司租赁法人个人车辆,也是一样的税点吗?
老师,我想请问一下,私车公用,个人和公司签订租车协议,那这个租车协议公司是需要按照财产租赁合同来申报缴纳印花税吗?
老师,请问,老板个人的车,或者员工个人的车的加油费,过路费可以入公司的账吗?如果签订租车协议,金额写多少合适?是一个月一签还是一年一签?还用去税务局代开租车发票吗?需要缴纳多少税呢?
老师,下面的对吗? 公司租个人车需要交以下税: 1、按财产租赁所得缴纳 20%的个人所得税, 2、代开发票有 3%的增值税和其他附加税, 3、签订租赁协议有 0.1%的印花税,
您好老师!请问公司没有公务车,法人与公司签订租赁合同,将个人车租给公司,是不是需要去税务局代开发票,请问税率多少?都需要缴纳什么税?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
都需要缴纳什么税种呢?
增值税1%,附加税6%,个税20%,增值税起征点8500,个税起征点800。
老师,如果这个月租金10000元增值税:(10000-8500)*0.01=15元 附加税:15*0.06=0.9元 个税:(10000-800)*0.2=1840元 缴税合计:15+0.9+1840=1855.9 是这么计算的吗?
哦,这个8500是什么业务。
这个不是增值税的起征点吗?
你好,你10,000的已经超过了超过的全额交,不能减去
老师个税超过了也是全额交吗?
个税的1万乘以80%乘以20%,按照这个来,你这个已经4000以上。
老师,个税为什么要乘80%?
4000以上的减20%,那1减20%不就是80%嘛,然后4000以内的是减800。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,不好意思,如果是月租金7000元,不超过增值税起征点,是不是不用交增值税和附加税? 个税:7000*0.8*0.2=1120元 是这样算吗?
7000了,已经超过了起征点,是500。