是的,老板需要去代开那个租赁发票,现在增值税这些都是可以免的,只涉及到一个个人所得税,这个个人所得税如果说开票金额在800以下也是可以免。
你好老师,我们公司老板个人明下的皮卡车和铲车都在工地用,现在油费每天都在支出,但是又不能正规入账,这个需要老板和公司签订一个租赁协议,我协议上面可以写租赁金额可以吗,然后让老板以个人收入代开租赁发票来,我就可以油费入账了是吗,而且那个车辆租金可以正规入账吗
老师,请问,老板个人的车,或者员工个人的车的加油费,过路费可以入公司的账吗?如果签订租车协议,金额写多少合适?是一个月一签还是一年一签?还用去税务局代开租车发票吗?需要缴纳多少税呢?
老师好 我们公司名下没有汽车,但是会有些关于汽车方面的报销(平时业务需要,老板会开自己的车)。不给他报吧 也不合适。所以现在想让老板和公司签一份私车公用的协议,没有租金,老板免费给公司使用,那么该车辆产生的费用可以报销吗 ? 合同不涉及金额是不是无效的啊
老师您好,我公司买的车都在老板名下,为了合理报销加油费,准备和老板签订一份租赁协议,老板是不是需要去税局代开一份发票,同时老板需要缴纳的税有哪些,税率分别是多少
老师,我们公司是经营办公场所租赁业务的,老板一个好朋友要免费使用办公场所,签一份免费使用办公场地租赁合同,但是对方还要求给他公司开租赁发票,这样操作是否合法,免费提供办公场地使用是否需要缴纳税费,缴纳的都是哪些税种?
交易性金融资产处置公允价值变动损益用不用结转到投资收益
请问老师,生产成本先计入主营业务成本,主营业务成本就能结转损益了吧
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
老师您好!光猫押金收取客户现金,以后客户不用要退回给客户的,需要开正式发票吗?
小规模纳税人应收账款收不回来怎么做账?
去年暂估了成本10万,今年企业所得税汇缴前补进来成本票5万,应如何记账
进项税额转出科目的依据是什么
老师,我刚 发现有两张票的项目名称写错了,本来是有色金属的,我选的时候选错其它废有色金属[捂脸]我不打算作废了,可以?
请问假如我们一般纳税人开了一张200万的3个点建筑劳务票出去,工人会再开票进来给我们,但是是在我们开票出去以后隔月,可以抵扣200万的增值税
老师,总公司跟A公司签合同了,总公司是河北省石家庄市的,A公司的这个施工地址在河北省沧州市,就目前的情况来看,能不能分公司给A公司开具发票
开票金额在800以上,个税税率应该是多少呢?20%吗
如果月租金在800以下,以年为单位签订协议,免个税吗
800以上就是20%的个税的税率了。