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专项账务处理,还未收到政府拨款的时候用自己的资金做的项目,项目验收完成后收到政府拨款这种账务处理怎么做。

2024-05-22 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 09:00

你好!你可以借其他应收款 贷银行存款 完工后,借固定资产 贷其他应收款 然后收到钱, 借:银行存款,贷:递延收益。 分摊递延收益,借:制造费用,贷:累计折旧。 同时分摊递延收益,借:递延收益,贷:其他收益。

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你好!你可以借其他应收款 贷银行存款 完工后,借固定资产 贷其他应收款 然后收到钱, 借:银行存款,贷:递延收益。 分摊递延收益,借:制造费用,贷:累计折旧。 同时分摊递延收益,借:递延收益,贷:其他收益。
2024-05-22
您好,下面数字忽略 购入设备 借:固定资产 900 贷:银行存款 900 收到财政拨款 借:银行存款 60 贷:递延收益 60 折旧 借:制造费用900/10*4/12=30 贷:累计折旧 30 同时分摊递延收益 借:递延收益 30 贷:其他收益 30
2024-12-11
学员你好,项目如果由你们承建,之后政府付费。那么财政先计入专项应付款,投资的时候计入开发成本,到时根据进度结转收入和成本 如果你们代建 先计入专项应付款,到时投资冲减即可
2022-07-31
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入
2021-10-01
你好;  借银行存款贷专项应付款 。   拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款  
2022-01-17
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