您好 在填写所得税年度纳税申报基础信息表时资产总额按照审计前的填写 跟四季度的一致

公司是于2019年7月开业的,因此公司在2019年只有第三季和第四季的企业所得税纳税申报表。第三季的预缴纳税申报表(A类)中的“季初资产总额”为0,“季末资产总额为12.59万元。第四季的预缴纳税申报表(A类)中的“季初资产总额”为12.59万元,“季末资产总额为31.76万元。企业所得税年度纳税申报基础信息表里的”103资产总额“怎么计算填写?
老师,企业所得税汇算清缴基础信息表资产总额是第四季度纳税申报表里的季度平均值吗?
企业年度汇算清缴纳税申报基础信息表上的资产总额根据哪个财务报表的哪个金额填写?
老师,审计后的年报与第四季度的报表有点出入,在填写所得税年度纳税申报基础信息表时资产总额按照哪个算?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师, 汇算清缴一般要填哪几张表, 是不是税务系统里自动勾好的那几张填下就好了?
不是的 如果单位有工资 资产计提折旧 对外捐赠等的话 还要勾选对应的表格填写
好的,在所得税年度纳税申报表A类中的收入是按审计后的报表填还是按第四季度的填, 因为审计后有拨出属于今年的收入所以收入变少了,
主表按照利润表的填写 然后纳税调整项目明细表里面做纳税调减
老师, 主表的费用成本都按审计后的报表填写对吧
主表的费用成本按照12月份的利润表调整 然后根据审计的数据填纳税调整项目明细表 不然跟4季度的数据不一致
意思主表的数据还是和审计前12月的报表一样,审计后有变动的数据填到调整表里, 是吗?那审计后收入减少了, 这个减少的收入填到调整表的哪行呢?
老师, 收入调整填A105020表里吗、是填含税价吗?
主表的数据还是和审计前12月的报表一样,审计后有变动的数据填到调整表里 是的
老师,这里明白了, 另外我们有广宣费,但是金额很小, 在15%以内的, 还需要填写这张表吗?
有发生 就需要填写的哈 不管金额多少
好的,另外我已经填写了收入调减的表, 但是在填广宣费的时候, 扣除限额的基数还是老的收入, 不是调减后的收入了, 老师是这样的吗还是哪里填错了
扣除基数可以手工填写吗