你好,应收账款 借,银行存款 贷,主营业务收入 应收帐款 借,应收账款贷,银行存款
老师,如下题,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司与甲方签订一份工程合同,合同金额为1000万,2016 年5月30日完成工程进度70%,相应开出增值税票700万,成本暂拨工程80% 进行结转,竣工完工结算日为2016年7月20日已与甲方确认了总工程收入为 1000万且2016年7月30日开具了300万增值税发票,甲方扣留5%做为质保金, 特质保期满20天后,给予支付:在此期间所发生的分包工程费用:200万元。 人工费用:70万,机械费用:200万,材料费:230万。 1、问:该项目开具的增值税票1000万,需要交纳的税种及税金?如何进行进度 款及结算款账目处理。 2、在7月前所发生的减本费用账目处理。 3、工程竣工后的账目处理
老师好,想问一下出口贸易公司,如果双方签订的合同是cif结算,开发票确认收入是按fob开具,cif和fob之间的差额,比如海外运输费用及保险费用走什么科目啊
老师好,如果跟买家签订的是cif合同,开具的发票是fob,备注栏标注了cif的金额,海运费及保险费由我公司垫付,运费及保险费开具的发票也是开给我公司的,这个走往来科目即可看,但是想问一下老师,买家的发票金额(实开fob的金额)小于它付款的金额(含运保费),那对方相当于少收发票了,如何处理啊
每个月的毛利是怎么算出来的
老师,您好,请问下处置长期股权投资,尾巴怎么结转?
我请教个问题啊,子公司的款项能从母公司直接支付吗?
请问老师,免抵额要交增值税吗
老师,这个能不能看电子版的啊
个人出租房屋给公司,房产税是什么时候纳税?
老师,有一批模具,共110万,单价1000元--1.7万不等,我们现在要控制成本,我应该怎么做这批模具的账呢
老师你好,年金现值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0点,对吧?题目说算1-4年的现金净流量,就是用这公式对吧,如果只是问现金流量,就不用折现,是吗?再确认一下
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税
老师,就是走往来科目呗,不用走费用科目
你好对的 是这么做的
不好意思,老师,还有个问题,就是海外的运保费咱们相当于替国外公司垫付,先付款给港口,港口开具的发票是给国内公司开具,还是给国外买家公司开具啊
好,一般都开给你单位。
谢谢老师,辛苦了
不用客气,工作愉快。