你好,没问题,在年底前更正就成
老师,我们2020年初应交财政款期初贷方余额为负值,我想调一下,可是不知道分录应该怎么写?希望老师指点一下! 大致情况如下:2017年9月收到所里人上交的一笔违规发放的钱24823元,存到银行存款账户了(借:银行存款 贷:事业支出);2019年12月把这一笔钱退回财政了(借:应交财政款–应交国库款 贷:银行存款),导致2020年初应交财政款期初贷方余额为负值
21年一月取得20年全年银行手续费发票,但是发票金额与实际金额不同;12月账没关,想直接在12月调整。前面月份的分录为: 借 财务费用 50 贷 银行存款 50 没有计提进项税。请问是否可以在12月调整1-11月分录?调整分录是否是: 借 财务费用 -50(1-11月总计数) 贷 预付费用 50
请问老师,银行存款月中可以为负数,因为可能入账时,先入的付款,后入的收款,就会出现负数,但是截止月底,银行存款应该是借方余额,如果到月底银行存款是贷方余额,那就是有问题的,是吗?或者可以说是当月的收款入在了次月,导致当月银行存款是贷方余额,老师帮忙分析一下
老师 之前年度各月的银行存款 存在与银行回单不一致的情况,请问年底12月份一致可以么?还是说 必须每个月都得一致
老师 之前年度各月的银行存款 存在与银行回单不一致的情况,请问年底12月份调整为一致可以么?
老师,三个公司在其中一家公司提供餐厅吃饭,伙食费怎么分摊呢?
老师,公司4月中旬在工商系统变更了公司名字 金蝶软件做账,是否要改名字?
老师,我们另一家公司是医疗器械行业,买进买出,产品种类少,价格波动小,我成本核算是选择“先进先出法”还是选择“移动平均法”?先进先出要398元/年,移动平均法免费,老师,我选哪种好些?
老师,我们2024年账上核销了一笔固定资产,这笔固定资产原值没有了,因为一直没有计提折旧,2024年又补提了折旧,现在的情况就是原值没有了,本年折旧管理费用有金额,累计折旧没有金额,我填写2024年汇算清缴申报表的时候怎么填写数据,谢谢
公司买了80万的的机器 分5年,每个月是不是分13333元
请问收到客户移过来的资料里边利润表的成本跟利润总额,与税务的利润表成本跟利润总额对不上怎么办
老师小规模纳税人季度出租房屋20万,是免税的,免税销售额填在哪列,销售服务,无形资产那里吗
老师,建设工程合同印花税税率是?
股东能在多家公司申报个税吗?
建筑公司,在同一个地方,本来有一个合同,也可以正常开发票。现在又重新改了一下内容,又签了一份合同,需要重新办外经证吗
那就是之前月份与回单不一致是可以的么?我12月份的银行存款与12月份的回单是一致的就可以是吧?还是说必须每个月都得一样 ?不一样的话有什么风险
对正规的来说,你每个月的银行余额都应该是一致才是才行。
之前财务的银行存款有录错误的情况,将11月份的个别录到了9月份里面导致这几个月份与回单不一致,我调整一下12月份的银行存款与12月份的回单是一致的可以么?或者跨年的话我在本年度调整可以么?
没问题,这个直接调整就可以的。
因为之前的报表已经申报了 而且审计报告已经出了 不能修改之前的了,所以保证今年的年初保持一致就可以了是么?
对,在今年调整成正确的就可以了。
老师这个对后续公司审计有什么影响么?
这个对后续的审计也没有什么影响。
估计你们这个审计公司也不怎么样,余额不一样,都没看到吗?