你好,这个借递延收益,贷营业外收入。

收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
收到稳岗补贴时 做账是 借 银行存款 贷 营业外收入~政府补助 之后这笔款用来交社保了 做账要怎么做
请问老师 之前收到的稳岗补贴 做的是借 银行存款 贷 递延收益 现在要用这些钱 交纳社保 怎么做账
一般纳税人 取得专票 不抵扣进项 可以如何操作。
一线城市外贸会计大多薪资多少呀
老师,我想看看企业弥补以前年度亏损余额还有多少,在哪里能看到呢
儿子从妈妈账户借款视为分红吗?
老师你好,我公司是入驻美团的代运营商,小规模纳税人。就是帮商家运营的,我公司在美团挂了链接,然后有些个人跟商家谈好运营,然后自己是没有运营资质的,然后就是通过我公司的运营链接,绑定商家去代运营,实际运营人是这个人不是我公司。然后运营费是美团平台打款到我公司,我公司收手续费后再把余款打回给这个实际运营的人。业务就是这样的,我想知道我的收入如何申报,因为实际收入就是我收取的手续费,实际美团打款是先打到我公司的,再由我公司打给个人。我公司应该如何操作申报才是合规的?
老师:代账公司都是看发票做账的,为什么会有许多暂估库存?是不是因为代账公司看到有销售没有进库存所以做了暂估
老师。年底马上关账了,需要做哪些事情。需要注意什么?我们单位目前没有什么收入,就是给一人上保险发工资
老师,问下杭州地区个体户查账征收如果第三季度进货材料发票要下个月开,但是销售发票未超30万先开出去了,那么会产生多少经营所得税。年度收入不到100万
请问老师,企业之间的借款,正规流程是什么?
老师酒店服务开票选 销售服务 生活服务 餐饮服务 住宿费吗
现在要用这个钱 怎么做分录 要交纳社保
你好,交社保的时候是借应付职工薪酬,社保贷,银行存款。
老师 您没看懂我的问题吗 我下递延收益的账啊
你好,是你没明白这个做法。 其实就是两个凭证,一个是借应付职工薪酬,社保贷,银行存款。 然后再确认对应的递延收益借,递延收益贷,营业外收入。