咨询
Q

去年已付款,并做帐为应付款。但发票收到后会计未入帐。所以一直挂着应付的借方。我现在把发票入帐,请问分录怎么写?

2024-05-22 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 18:44

你好,根据你的描述,现在的分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款

头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 18:45

数怎么写

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 18:46

你好,需要知道发票信息,才知道分录的具体数字

头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 18:46

得冲掉去年的应付吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 18:46

你好,是的,是这样的

头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 18:49

制造业企业,从生产到最后结转怎么做分录,数字怎么做,具体说一下

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 18:51

你好,你都没有提供数据,无法写数字啊 生产领用,借:生产成本,贷:原材料 发生制造费用,借:制造费用,贷:应付职工薪酬等科目 分配,借:生产成本,贷:制造费用 完工,借:库存商品,贷:生产成本 对外销售结转成本,借:主营业务成本  , 贷:库存商品

你好,你都没有提供数据,无法写数字啊
生产领用,借:生产成本,贷:原材料
发生制造费用,借:制造费用,贷:应付职工薪酬等科目
分配,借:生产成本,贷:制造费用
完工,借:库存商品,贷:生产成本
对外销售结转成本,借:主营业务成本  , 贷:库存商品
头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 18:51

举例说明一下

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 18:53

你好,你都没有提供数据,无法写数字的。 生产领用,借:生产成本 10000,贷:原材料10000 发生制造费用,借:制造费用 2000,贷:应付职工薪酬等科目 2000 分配,借:生产成本 2000,贷:制造费用 2000 完工,借:库存商品 12000,贷:生产成本 12000 对外销售结转成本,借:主营业务成本 12000 , 贷:库存商品 12000 (是你一定要我举例,我就随便给个数字了)

头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 19:18

生产成本数怎么来的

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 19:18

你好,就是生产领用的材料和分配的制造费用金额 (我这个是随意举例的数据)

头像
快账用户2933 追问 2024-05-22 19:22

怎么分配的

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 19:22

你好,没有统一规定。 比如工资,可以按工时比例计算分配 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,根据你的描述,现在的分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2024-05-22
你好 借应付账款 贷现金 
2021-03-03
你好,借以前年度损益调整,贷 应付账款,借未分配利润,贷以前年度损益调整
2021-06-24
你好 ;     那这个 固定资产 是好久收到的; 因为这个要判断下好久开始折旧处理 。 你原来 预付款是挂的  什么账 。我看看你之前挂了那些科目了 
2021-10-22
去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。 今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-02-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×