您好,成本和进项税额不是一致的

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
老师,你好,我有一个疑问。我们当月结转成本的金额以及进项税额需要一致吗?比如说当月结转的成本是100万,那对应的进项税额就要结转为12万。 嗯,还是说嗯比方说以商贸行业为例,我每月购进来的商品对应,进项税额都记,待抵扣认证。 然后嗯准备一个文件夹,把抵扣联次放在一起,然后我每个月需要结转的时候,我就直接就勾选,然后把抵扣联放在一起单独装订。
老师您好,我今年,年底发现有几张2017年的进项发票,没有认证,进项税额大概是2000左右,我发现后,上个月,一次性都给认证了,请问,这个税额,还可以抵扣吗?2017年,营改增新政策刚下来,当时收到的基本都是普通发票了,结果有一家,一直开的是专票,当时我就没认证,直接借,主营业务成本,贷银行存款了。时间太长,我就给忘了,后来发现,认证系统里,一直有这几张票,请问这个税额可以抵扣吗?如果不抵扣,我该怎么修改凭证,这几张发票,现在认证了,需要进项税额转出吗?
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?
老师,企业使用的机器设备没有发票,也没有进行固定资产折旧,但是这个机器所产生的油费和维修费可以作为成本入账吗,油费和维修费有发票
老师 公司新办理住房公积金,工作人员说首次开通办理第一个月钱要从个人户扣款,该笔钱已由经办人个人账户扣款,那后续做账要怎么做?是先把该笔款报销给经办人吗?
老师,你好,请问我公司承接了其他公司分公司的工程,本来付款是这样的,分包付给总包再付我司,我司再付人工和材料商,现在那边说直接已他们的名义代发工资,这样可以吗,申报的话,还是我司申报,这样可以吗,要签什么协议之类的吗
而且认证也不是必须一一对应
那老师,那我每个月勾选的那个进项税额只需要根据行业的税负率去勾选。 然后成本就根据企业开具销售发票对应所结转那个成本。是这样老师。
对的,是这样的,成本正常去结转就成。
哦哦,好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢