你好,你调增调减的在调整明细表里面填写,不要直接在所得税主表里面。
税务局指出2021汇算清缴所得税的职工新酬薪金数和2021年的个税申报表不一致,让说原因还要给调税,我发现我把汇算清缴职工薪酬数给写多了,但是利润数不变,不需要调税,这种情况我该怎么办,可以申请修改汇算清缴报表吗,还是就这样让税务局给调税呢?
税务局指出2021汇算清缴所得税的职工新酬薪金数和2021年的个税申报表不一致,让说原因还要给调税,我发现我把汇算清缴职工薪酬数给写多了,但是利润数不变,不需要调税,这种情况我该怎么办,可以申请修改汇算清缴报表吗,还是就这样让税务局给调税呢?
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
个税有员工申诉,需要缴税,没有做汇算清缴的情况下直接汇算调增可以吗,还是需要修改季度报表
正常情况下,企业所得税汇算清缴后,因为会计跟税法的不一致导致的调增调减,还需要修改财务报表跟汇算后的数据(利润金额)保持一致吗?有这方面规定吗?
你好老师,我想问一下,这个是老板截图发我的, 什么意思? 怎么申报
老师,职工教育经费怎么计算呢,我用应付职工薪酬贷方累计金额减去借方累计金额后算出来职工教育经费纳税调增金额,但是审计给的金额和我算出来的不一样,图片是科目余额表和审计给的调增金额
老师,EXW的成交方式只能做免税吗
没成立工会,职工福利费能按工资薪的2%扣除吗
那我应该怎么办这个业务
那小锁老师,我刚才的问题还需要个税申报吗?
有家单位漏记了一个月工资,是挂在法人上的,现在要注销,税务局要求把所有未发工资计入到营业外收入,企业所得税汇算已经做过,现在要不要把漏记的这个月工资补记上?
老师,现在是简易确认式申报吗 是不是我只要勾选认证进项 就自动生成季报才一步步申报? 进项发票是不是要检查 有没有全部打印出来
老师,个体工商户都需要申报什么税
老师,我汇算清缴完要退税1696元多,我怕税务局查,可不可以在A105000的30行中调增1696/0.05=33920元