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请问老师,建筑业包税制,收到挂靠方交的税费,内账计入哪个科目比较好

2024-05-23 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 09:20

你好,借银行存款贷营业外收入如果单独收取

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快账用户6980 追问 2024-05-23 09:21

是单独收取的9个点的税金,但是收到9个点税金之后又接着交税了,请问怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-05-23 09:28

你好,具体的交了哪个税款?假设是增值税的,建应交税费未交增值税,贷银行放款结转借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户6980 追问 2024-05-23 10:11

跟对方收取了9个点的增值税以及附加税。假如收取上来1000的税金,然后我们把这1000又接着去交税了,这在内账上怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:13

内账你加税分开来做了吗?如果是的话,借,银行存款,贷,应交税费,借,应交税费,贷,银行

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快账用户6980 追问 2024-05-23 10:20

我们是私户收的对方的税款,然后公户交的税,怎么做?

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:22

借其他应收款 贷应交税费借应交税费贷银行存款这么解决了吗?

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快账用户6980 追问 2024-05-23 14:44

那你这个其他应收怎么平呢?我们是先私户收取了挂靠方的税,然后在给他转交上,怎么做账呢主要是

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:46

你好,这个就是你单位隐瞒收入的这一部分呀 只要个人不还到公户账钱,一直他都会有余额。

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快账用户6980 追问 2024-05-23 14:47

老师您好,我是想问问内账这里怎么做,收到对方的税金,在接着转交了,怎么入账呢

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:51

你好,借其他应收款,贷应交税费。这个是人家转进来的钱,你走了,代收代付,然后你们公户支付出去,借应交税费,贷银行存款,然后私户有这笔钱呀,他一直没有拿出来 所以,他就得一直挂账,不是吗? 他如果还到公司账户,借银行存款,贷其他应收款,做这个就都能做平。

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:51

你清理了这个余额,他实际还在似乎里面这个就不对了。

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