你好,借银行存款贷营业外收入如果单独收取

老师你好,请问民办非企业应交的城建税计入到哪个科目中?利息收入计入到哪个科目中?谢谢!
老师,请问挂靠单位内账怎么设置会计科目啊,材料人工费,还有收入,被挂靠方扣除的管理费税金这些
老师,请问挂靠单位内账怎么设置会计科目啊,材料人工费,还有收入,被挂靠方扣除的管理费税金这些
老师 您好!我们公司是一家劳务分包公司,挂靠一家建筑公司资质承接了一个工程项目,私下与建筑公司签了内部协议,约定此项目的各项税费由建筑公司纳税且承担,要给建筑公司50万管理费,请问建筑公司收到项目款以什么的名义付给我们比较好呢?50万的管理费该以什么名义给建筑公司呢?
老师,你好,请问建筑业挂靠的,比如我挂靠给某个单位,对方要我提供收入的90%的成本票,为什么还要收我收入的的2.5的企业所得税呢,会不会不合理
老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
是单独收取的9个点的税金,但是收到9个点税金之后又接着交税了,请问怎么做账呢
你好,具体的交了哪个税款?假设是增值税的,建应交税费未交增值税,贷银行放款结转借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
跟对方收取了9个点的增值税以及附加税。假如收取上来1000的税金,然后我们把这1000又接着去交税了,这在内账上怎么做呢
内账你加税分开来做了吗?如果是的话,借,银行存款,贷,应交税费,借,应交税费,贷,银行
我们是私户收的对方的税款,然后公户交的税,怎么做?
借其他应收款 贷应交税费借应交税费贷银行存款这么解决了吗?
那你这个其他应收怎么平呢?我们是先私户收取了挂靠方的税,然后在给他转交上,怎么做账呢主要是
你好,这个就是你单位隐瞒收入的这一部分呀 只要个人不还到公户账钱,一直他都会有余额。
老师您好,我是想问问内账这里怎么做,收到对方的税金,在接着转交了,怎么入账呢
你好,借其他应收款,贷应交税费。这个是人家转进来的钱,你走了,代收代付,然后你们公户支付出去,借应交税费,贷银行存款,然后私户有这笔钱呀,他一直没有拿出来 所以,他就得一直挂账,不是吗? 他如果还到公司账户,借银行存款,贷其他应收款,做这个就都能做平。
你清理了这个余额,他实际还在似乎里面这个就不对了。