你好,借银行存款贷营业外收入如果单独收取

老师你好,请问民办非企业应交的城建税计入到哪个科目中?利息收入计入到哪个科目中?谢谢!
老师,请问挂靠单位内账怎么设置会计科目啊,材料人工费,还有收入,被挂靠方扣除的管理费税金这些
老师,请问挂靠单位内账怎么设置会计科目啊,材料人工费,还有收入,被挂靠方扣除的管理费税金这些
老师 您好!我们公司是一家劳务分包公司,挂靠一家建筑公司资质承接了一个工程项目,私下与建筑公司签了内部协议,约定此项目的各项税费由建筑公司纳税且承担,要给建筑公司50万管理费,请问建筑公司收到项目款以什么的名义付给我们比较好呢?50万的管理费该以什么名义给建筑公司呢?
老师,你好,请问建筑业挂靠的,比如我挂靠给某个单位,对方要我提供收入的90%的成本票,为什么还要收我收入的的2.5的企业所得税呢,会不会不合理
这也不对,进110把出140把,多出的30把从哪来,还有总不能120进50出吧
老师,小规模纳税人,我们公司给学校送蔬菜水果一类的,到了下月中结账付款的时候,本来应该付20万,学校又让优惠1000块钱,这个我应该怎么做账
老师,请问下,补计提1月份的增值税未开票收入,会计分录怎么做
想咨询下:投资收益里面既有理财赎回收益 50万,又有企业分红(免税)120万,那在企业所得税年报中投资收益纳税调整表 A 105030 怎么填写?
老师,公司一些员工福利,比如说抽奖、节日礼品之类的,有些公司是计入薪酬缴纳个税的,有些是不计入。哪种做法才对呢
我们公司主营福利卡,没有进项,没有进项合同,没有公户打款。是真实业务。就是整个没有进货的账。但是有福利卡。真实的库存,真实的交易。 开票以后是对公打款。没有合同。 没有结转成本。不做假账。 会有什么影响?
公司有电商网店,13个,请问销售数据谁来统计?
老师,月末把制造费用分配到完工产品和在产品,分别是2000和1000,是 借:生产成本-完工产品 2000 生产成本-在产品 1000 贷:制造费用 3000 到了下个月月末,投入2000,在产品全部完工,是 借:生产成本-完工产品 3000 贷:制造费用 2000 生产成本-在产品 1000 入库: 借:库存商品 3000 贷:生产成本-完工产品 3000 老师,我上面表述的有问题吗
老师,税法规定的各种固定资产的使用年限分别是多少?
老师,这两个单子里面的办公椅皮质褐色,我怎么看不懂?其他办公室也是的怎么入库是120出库100?这个月不是第一次进货吗?应该是多少钱进的就多少钱出这不是吗?
是单独收取的9个点的税金,但是收到9个点税金之后又接着交税了,请问怎么做账呢
你好,具体的交了哪个税款?假设是增值税的,建应交税费未交增值税,贷银行放款结转借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
跟对方收取了9个点的增值税以及附加税。假如收取上来1000的税金,然后我们把这1000又接着去交税了,这在内账上怎么做呢
内账你加税分开来做了吗?如果是的话,借,银行存款,贷,应交税费,借,应交税费,贷,银行
我们是私户收的对方的税款,然后公户交的税,怎么做?
借其他应收款 贷应交税费借应交税费贷银行存款这么解决了吗?
那你这个其他应收怎么平呢?我们是先私户收取了挂靠方的税,然后在给他转交上,怎么做账呢主要是
你好,这个就是你单位隐瞒收入的这一部分呀 只要个人不还到公户账钱,一直他都会有余额。
老师您好,我是想问问内账这里怎么做,收到对方的税金,在接着转交了,怎么入账呢
你好,借其他应收款,贷应交税费。这个是人家转进来的钱,你走了,代收代付,然后你们公户支付出去,借应交税费,贷银行存款,然后私户有这笔钱呀,他一直没有拿出来 所以,他就得一直挂账,不是吗? 他如果还到公司账户,借银行存款,贷其他应收款,做这个就都能做平。
你清理了这个余额,他实际还在似乎里面这个就不对了。