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老师,我现在碰到这样子一个问题。之前的会计将自产的商品领用到在建工程里,视同销售了,我在汇算的时候将固定资产价值调减了相应的税额,并且这部分折旧也调了出来,那就不需要做账务处理,只是将这个汇算的表及数据延续往后做就是了,对吗?

2024-05-23 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 09:26

你好;固定资产价值调减税费; 是因为你之前是含税来做账 ;导致你调整了固定资产原值金额; 对嘛; 那这样的话; 你就后面做就行了  

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你好;固定资产价值调减税费; 是因为你之前是含税来做账 ;导致你调整了固定资产原值金额; 对嘛; 那这样的话; 你就后面做就行了  
2024-05-23
同学你好 对的 没有发票的要调增
2023-04-27
你好;  是的; 还是按照账上的数据 来写金额 ;如果  你这个折旧额 与你税务上的折旧年限有差异; 就会涉及调增的 
2023-04-27
同学你好 对的 如果不对就要调整
2023-05-23
1 ,借周转材料低值易耗品,贷银行,要是这个不做 不通过也可以,2 ,不需要填写,3 ,弥补亏损不需要做账,这个对应这个申报表自动生成
2021-04-12
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