你好!是红字发票信息表还是红字发票?
对方给我们开的红字发票,对应的蓝字发票已经抵扣过了,这张红字发票应该怎么处理?在发票勾选认证里边也没有这张发票啊,这张发票需要勾选认证吗?
退回来要开红字的发票 对方没有勾选抵扣 应该怎么处理 老师 麻烦了
上个月的发票没有勾选抵扣,本月对方开了红字发票,需要怎么处理,还可以勾选么?
老师,您好,因退货收到了供应商开具的红字发票,之前蓝字发票时选择的是不抵扣勾选,现在的红字发要抵扣勾选平台上没有显示,应该如何处理
老师你好,请问对方开具了红字发票,原发票我也没有抵扣的,这个要做什么处理吗?需要两张发票一起勾选吗?
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
红字发票
你好!**红字发票一般不需要勾选认证**。 当企业作为购买方收到货物及相关蓝字发票后,通常会进行认证抵扣。如果发生货物退回等情况,销售方会开具红字发票以冲抵原先的蓝字发票。在这种情况下,购买方收到红字发票时,通常不需要再次进行认证。但是,在实际操作中,需要做进项税额转出的申报,同时对已退回的库存商品进行账面上的出库红冲处理,以保证账面记录和税务申报的一致性。 此外,根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国税总局公告2016年第47号),一般纳税人在取得红字增值税专用发票后,应将其与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证,无需进行认证操作。 总的来说,红字发票主要是用来纠正原先蓝字发票的误开、退货等情况,它不是用于常规的认证抵扣流程,因此大多数情况下并不需要进行勾选或认证。企业在处理红字发票时,应确保按照相关税务规定准确操作,以免影响财务和税务申报的正确性。
要是红字信息表呢
你好!需要你们确认对方才可以开红字发票
那我们怎么冲呢
你好!不冲,开出红字发票在冲