可以的,没问题的哈

我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
老师,我想问一下,我们是小规模纳税人代开的专票,实际缴纳的增值税比应该交的增值税多了两分钱,这两分钱能计入营业外支出吗?
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
老师你好,小规模纳税人第一季度收入不到30万,有个应交增值税50块钱,三月记账,转入营业外收入吗
老师 小规模纳税人,缴纳第一季度增值税少交一分钱,账上1分钱可以记入营业外收入吗?
去年做的长期待摊费用,今年该怎样做会计分录
老师,车辆财产保险合同是不是买车的全家的金额啊
你好老师,咨询一下,个体查账征收,开普通发票101元,收入分录是,借,银行101,贷,主营业务收入101 还是借银行101贷主营业务收入100,应交税金1 没有超季度30
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
老师,9个点代开票,需要所有“所有税费”费用多少
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
那如果缴纳的时候多交了1分钱,可以直接记入营业外支出吗
关键是你是否按发票上的收入申报的,因为申报系统计算误差,可以把多交的税计入税金及附加
每个月都是按发票的上的税额来做账的,上个月季度申报的时候就多交了2分钱,然后我把这两分钱记在了营业外支出这个可以吗?还是我红冲然后重新记入税金及附加吗?
关键是你自己做账的税额跟发票的税额一致就差额调整税金及附加
反正就是税额跟发票一致的,申报的时候无论是多或少都调整到税金及附加对吧?
是的,就是那个意思的