借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?
3月已经抵扣认证的进项发票,当时借:原材料 进项税额 贷:银行存款,本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录?
已经抵扣的原材料进项税,现在红冲,进项税额转出的会计分录。
当月购进原材料,开了专票做进项,在当月部分冲红的发票是做进项税额转出还是冲红进项发票?
老师上月发票这月冲红了,原材料做进项税额转出,会计分录怎么弄
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗