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加计抵减怎么做账,当时做的是借应交税费加计抵减贷营业外收入其他收益

2024-05-23 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 10:28

借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入/其他收益

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快账用户5399 追问 2024-05-23 10:30

但是应交税费加计抵减那一项是负数咋整

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:31

这个就这个就是结转增值税的时候一起结转

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快账用户5399 追问 2024-05-23 10:31

这个咋结转,能说一下分录吗

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快账用户5399 追问 2024-05-23 10:32

因为我是用金蝶,这个是不是需要手动结转才可以啊

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:32

借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税加计扣除 应交税费-未交增值税

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快账用户5399 追问 2024-05-23 10:35

可以补一个分录就借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税加计扣除吗

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:37

没问题,你这么做也可以。

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借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入/其他收益
2024-05-23
进项加计抵减是 借:应交税费-应交增值税 贷:其他收益或营业外收入 没有应交税费-加计抵减这个科目的 还有进项转出的应该是借费用,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-04-17
借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-01-14
抵扣的时候做借应交税费未交增值税贷其他收益。
2023-12-27
是在交税时直接抵扣。借应交税费贷其他收益。
2022-04-18
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